一是加強銀行賬戶管理。嚴控預算單位賬戶開設,認真組織開展財政專戶清理整頓工作,對不符合要求的財政專戶進行撤并,自2014年以來,經過清理整頓財政專戶設置情況,累計撤并財政賬戶5個,對撤銷財政賬戶內的結余資金按規定進行了劃轉。實現了全市財政專戶與預算單位銀行賬戶管理統一、規范,維護了財政資金安全。
二是切實規范現金使用。嚴格執行由市財政局、監察局、審計局等聯合制發的《加強市級預算單位現金使用管理的通知》,利用預算執行動態監控系統進行實時監控,控制現金提取額度和比例,單次取現金額一般不超過5萬元,需經財政部門嚴格審批后方可提取;公務活動中滿足刷卡要求的,一律要求使用公務卡。截止6月30日,全市刷卡報銷金額比去年同期增長44.20%。
三是嚴格資金拔付程序。嚴格執行財政資金支付審核相關制度,切實做到至上而下各負其責,層層抓落實,對單位用款計劃、用款申請逐級審核,把“無預算、超指標不撥付,程序不規范不撥付,無用款計劃不撥付,手續不齊全不撥付,票據不規范不撥付”的“五不撥付”原則落到實處,使預算單位資金使用更為安全有效。
四是提高會計核算水平。按照各項資金核算的要求,分類建賬,嚴格執行會計基礎規范,確保會計資料真實、完整、準確,及時記賬,做到“日清月結”,加強財政對賬制度,在按時與人民銀行、代理銀行對賬的基礎上,建立與業務科室定期對賬制度,做到賬證、賬賬、賬表、賬實一致;按月編制各類會計報表,及時、準確反映財政資金運行情況。
五是深入開展各類檢查。通過“部門自查、專項核查、交叉檢查和上級督查”等多層級、多類型的監督措施,形成“全覆蓋、無死角”的監督格局,全面深入的開展各類財政資金監督檢查,及時發現問題、及時找出原因、及時落實整改。2015年上半年,共開展7項財政資金專項檢查,自查覆蓋面達100%,共隨機抽查鄉鎮和市級部門近60個;針對各級檢查組發現的問題,相關被檢單位均及時整改落實到位,并上報了整改情況,切實促進財政資金管理步入規范化軌道,確保財政資金安全、高效運行。
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